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应付款少付了,如何账务处理?

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发表于 昨天 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
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发表于 昨天 12:03 | 显示全部楼层
应付款少付了,应分两种情况做如下账务处理:
【以下情况假设这笔应付款为1000,少付100】
第一种情况:【由于产品问题、客诉或者其他客观原因确实不用付的】,这类情况一般确认为营业外收入:
借:应付账款 1000
贷:营业外收入  100
银行存款  900   
第二种情况:【会计少做了付的部分】,这类情况调整账务就好了:
正确的分录应为:
借:应付账款 1000
贷:银行存款  1000
如果误做成:
借:应付账款  900
贷:银行存款  900
改正方法一是做一个补充分录:
借:应付账款 100
贷:银行存款 100
二是作废之前错误的分录,重新做一个即可。
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发表于 昨天 12:38 | 显示全部楼层
如果少付的款项是需要补付的,就继续挂在应付账款科目下,如果是不用支付的,那么一般转到营业外收入科目
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发表于 昨天 13:34 | 显示全部楼层
应付账款少付了对于现实情况有两种情况:
下述情况按照此数据:应付账款1000元,实付500元
1、收款方未发现或者不追究。
分录:
借:应付账款            1000
贷:银行存款            500
营业外收入        500
2、收款方发现且追回款项。
借:应付账款            1000
贷:银行存款            500
营业外收入        500
借:营业外收入        500
贷:银行存款           500
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发表于 昨天 14:22 | 显示全部楼层
如果人家不再要了就作分录:借:应付账款  贷:营业外收入
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